工程項目部文件控制細則
第1節概述
1 目的
本項工程文件控制按DZGS/B01 - 4.2 3《文件控制程序》的目的在于:規定編審、審核、批準和發布文件的職責;管理文件的修改和變更;保證使用單位和人員能及時準確地使用最新版本的有效文件。
第2節范圍
2 文件是指與質量保證有關的要求、程序和結果加以敘述、定義、說明或證明的文字記錄或圖表資料。
3 凡由本項目部頒發的、供應商編報的、上級主管部門下發的,以及與外部溝通單位來往的文件都應按程序要求進行管理和控制。管理的文件至少應有:
(1)設計文件(如圖紙、圖紙會審、技術規范或說明書、設計變更、工程技術問題聯系單等);
(2)合同與采購文件;
(3)質量保證與質量控制的有關程序和實施方案(或細則等);
(4)施工和檢查、試驗的規程程序;
(5)材料、設備和裝卸、運輸、儲存和管理的文件資料;
(6)專題報告;
(7)不合格項報告和處理方案;
(8)其他重要文件。
大準公司**準能公司洗煤廠新建產品倉皮帶走廊等土建工程項目部應對文件的編制、審核和批準人員和單位的職責和權限作出明確規定:
(1)文件的編制人員應具有資格,并熟悉有關工作的背景材料,并按照DZGS/B01 - 4.2 3《文件控制程序》規定的文件格式和編碼編制文件;
(2)文件的審核和批準應按規定的權限由接觸文件背景的授權單位和人員進行。
第3節文件的發布和分布
4 為正確無誤地公布、分布和使用文件,應建立一個健全而有效的文件公布與分布系統,并按照DZGS/B01 - 4.2 3《文件控制程序》中明確的要求執行。
必須使參與工作的部門或單位人員能夠了解并使用完成該項工作所需的正確而合適的文件。文件編制者在編寫文件申請表或文件送審本時,應編寫文件分發范圍(單位或人員)清單。按照預先制定適時更新的分發清單進行文件分發。安全質量管理員定期對文件發布清單作充分性審查。第四節文件變更的控制
5 必須按DZGS/B01 - 4.2 3《文件控制程序》的要求,對文件進行修改。
6 文件的修改應由文件的編制和審核單位來進行,若由上級主管部門
專門指定的其他單位修改和審核,該單位或人員應充分理解原文件的要求和意圖,并要查閱編制、審核、批準原文件的背景資料。
7 必須把文件修訂及其實際情況迅速通知所有有關人員、單位和部門,以防使用過時的不適當的文件。
8 修訂后的文件,應采取與原文件相同的管理措施進行管理,并按更新的文件分發清單進行分發。對失效的原文件應按DZGS/B01 - 4.2 3《文件控制程序》的要求,在作廢文件上加蓋作廢印章或收繳作廢文件。
第4節責任
9 大準公司綜合辦公室負責文件的歸口管理,并按DZGS/B01 - 4.2 3 《文件控制程序》的要求進行管理。
10 安全質量檢查員對文件控制實施情況定期檢查,以驗證它們是否符合DZGS/B01 - 4.2 3《文件控制程序》和本大綱的規定。
篇2:公司文件控制程序(十三)
公司文件控制程序(十三)
1.目的:
對文件進行控制,確保文件的使用場所使用有效文件,并及時從所有發放或使用場所撤回失效或作廢的文件,防止作廢文件被錯用、誤用,從而保證管理體系的有效運行。
2.范圍:
本程序適用于管理體系有效運行的所有部門或個人的所有文件和資料(包括外來文件)的控制,規定了文件的編寫、審批、發布、實施、標識、歸檔、借閱、修改、作廢、處置的方法。
3.職責:
3.1總裁負責管理文件的批準。
3.2管理者代表負責管理文件的審核。
3.3辦公室負責文件的管理和控制,包括外來文件的管理和控制。
3.4各部門負責本部門所有使用文件的管理和控制。
4.程序:
4.1文件的編寫、審批。
4.1.1公司文件根據文件的性質有相關部門起草。
a) 管理體系文件由總裁批準。
b) 行政文件由辦公室起草或委托有關部門起草,辦公室主任審核,總裁批準。
c) 作業性文件如產品標準圖樣、工藝、作業指導書、操作規程、檢驗規程、確認規定、規章制度等文件由各部門負責編制,經部門領導人審核后,由主管領導批準。
4.2文件的編號
所有文件都應有唯一的編號,以便區別、歸檔、保存。具體編號方法:
a)管理手冊的編號方法
SY MM ****
年代號
管理手冊代號(MM-Management Manual:管理手冊)
公司代號()
b)程序文件的編號方法
SY PF **
順序號
程序文件代號(PF-Procedure File:程序文件)
公司代號()
c)作業文件的編號方法
SY OF ***
順序號
作業文件代號(OF-Operantion File)
公司代號()
d)記錄文件的編號方法
RF ** **
順序號
程序文件順序號
記錄代號(RF-Record File:記錄文件)
e)行政文件和技術文件按公司文件方法編號。
4.3文件的發布
4.3.1文件發放前應規定文件的發放范圍,經管理者代表審批,并填寫好《文件發放范圍簽收表》(QR0501)
4.3.2經審批后的管理手冊、程序文件、作業性文件(管理性)統一由辦公室發放。收件人需在簽收表上簽收。
4.3.3各部門內部文件由部門負責人發放。收件人需在簽收表上簽收。
4.4文件的標識
4.4.1管理手冊、程序文件、作業性文件由辦公室需在文件的封面的中間標明受控狀態、分發號、持有者。
4.4.2非受控文件由辦公室在文件封面打上非受控字樣。
4.4.3作廢文件由辦公室在文件的封面或文件的第一頁右上角加蓋作廢章。
4.4.4對需要保留的作廢文件由辦公室在文件的封面或第一頁右上角加蓋的保留章。
4.4.5內部文件、外來文件、照片、膠底片由該文件的管理部門用標簽標識。
4.4.6電子媒體文件由電腦操作員在軟件或光盤的背面貼上標簽,標明編號及標識類別(受控、非受控、作廢、作廢保留)。并要進行必要的書面記錄。
4.5文件的使用的實施
4.5.1辦公室編制好公司《文件控制清單》(QR0502)控制文件使用情況。
4.5.2受控文件不可轉抄、外傳,管理手冊、程序文件經管理者代表審批方可復印。作業文件及外來文件由辦公室審批方可復印。
4.5.3工作場所如發現過期或作廢文件,應交辦公室處理,過期作廢文件以及作廢保留文件不得在工作場所使用。
4.5.4文件要完好保存,如損壞或缺頁應及時向辦公室申請更換。文件卷面要保持整潔,不可亂涂亂畫。
4.5.6各部門應編制本部門所使用的受控文件清單,控制本部門文件使用情況。
4.5.7辦公室每季度至少一次對文件進行檢查,以監督文件的完好保存及貫徹實施,并做好《文件檢查記錄表》(QR0503)
4.5.8文件在使用過程中發現有錯誤或操作性不強,可申請更改,更改程序按本程序4.6條執行。
4.5.9公司電子媒體文件電腦操作員不準擅自拷貝和外泄,并妥善保管。
4.6文件的更改
4.6.1文件更改程序
4.6.1.1更改申請由文件更改人填寫《文件更改申請單》(QR0504),經審批后交原發放部門執行更改。
4.6.1.2更改審批由原文件的審批部門進行,若指定其他部門審批時,該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料(委托、授權、或其他)。
4.6.1.3糾正和預防措施、管理評審、內部質量審核涉及的文件更改由辦公室填寫《文件更改申請單》(QR0504),經管理者代表審核,總裁批準后,辦公室統一發放。
4.6.2文件更改方式
4.6.2.1筆誤可用劃改。
4.6.2.2文件只改動某頁內容時,可用換頁方式。
4.6.2.3文件內容多處或多次改動,可用改版方式。
4.6.3辦公室編制好《文件修改狀態控制清單》(QR0509)并保存,以控制文件修改狀態。
4.6.4《文件更改申請單》(QR050
4)應注冊更改性質:筆誤、更改、刪除、新增。
4.7作廢文件處置
4.7.1更改后的文件發放由原發放部門按原《文件發放范圍/簽收表》范圍發放, 并從原使用場所收回失效文件。
4.7.2收回的作廢文件以及過期文件由辦公室填寫《文件銷毀(保留)控制清單》(QR0505),經管理者代表審批后銷毀。
4.7.3因需要保留作廢文件,由辦公室確定并填寫好《文件銷毀(保留)控制清單》(QR0505)經管理者代表審批,辦公室按4.4.4標識后方可繼續保留作廢文件。
4.7.4電子媒體文件作廢處置程序
4.7.4.1由申請人填寫《文件銷毀(保留)控制清單》。
4.7.4.2經管理者代表審核,總裁批準。
4.7.4.3由電腦操作員進行清除。
4.7.5其它媒體文件(例照片、底片)由該文件的管理部門填寫《文件銷毀(保留)控制清單》,經總裁批準后自行銷毀。
4.8文件的歸檔
4.8.1文件經批準發布后,經批準人簽署的原件及打印件,由辦公室歸檔并登記。
4.8.2外來文件由辦公室對其運用性、有效性進行檢查,再登記歸檔。需貫徹執行的外來文件,經審批后(審批手續按4.3)將復印件轉發到相關部門貫徹執行。
4.9文件和資料的借閱
4.9.1部門經理及以下人員借閱文件,應填寫《文件和資料借閱登記卡》(QR0507),在公司內閱覽由管理者代表審批,借出公司外由總裁審批,并登記。
4.9.2副總裁以上人員可直接向資料室借閱,并作好登記。
4.9.3公司以外人員借閱資料由總裁審批,并作好登記。
4.9.4外來文件的管理控制:標準和法規、分承包方提供的圖片和資料、顧客提供的資料、技術性的外來資料分別由辦公室、營銷部、技術開發部、總裁或其委托人按本程序進行管理控制,并作好登記。
4.10行政文件由辦公室,管理體系文件由質管部,技術文件由技術部按本程序控制。
5.相關文件:
SYPF02 《記錄控制程序》
6.記錄:
QR0501《文件發放范圍/簽收表》
QR0502《文件清單》
QR0503《文件檢查記錄表》
QR0504《文件更改申請單》
QR0505《文件和資料銷毀(保留)控制清單》
QR0506《文件和資料歸檔登記卡》
QR0507《文件和資料借閱登記卡》
QR0508《文件和資料編號登記卡》
QR0509《文件和資料修改狀態控制清單》
篇3:X公司文件和資料控制規定
某公司文件和資料控制規定
總經理辦公室負責按《文件和資料控制程序》對公司執行的質量文件、引用外部標準、技術文件進行總體控制,保證公司相關管理人員、操作人員執行的質量文件、技術資料、引用外部標準均為最新版本的有效文件。
1.各部門執行《文件和資料控制程序》,控制本部門使用的質量體系文件、技術資料、引用的外部標準.保證本部門使用的這些文件和資料均為有效最新版本。
2.公司使用的質量體系文件、技術資料、外部標準,均須得到總經理或其授權人批準后,方能生效執行。
3.發至部門應根據文件內容涉及的部門、確定文件分發范圍,并做好發至記錄,必須文件更改、作廢時,能及時撤回,防止誤用失效、作廢文件。
4.文件的頁改必須得到控制,原則上文件和資料的頁改由原批準人進行,如果指定更改人則更改人應有原批準人所依據的背景資料。
5.文件和資料的作廢,須由原發放部門根據發文記錄文件和資料使用部門及時撤回防止使用作廢文件。