物業經理人

必需的六個程序文件:不合格品控制程序

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  文 件 名:必需的六個程序文件

  不合格品控制程序

  1.0目的

  通過對不符合要求的產品、服務的標識、記錄、評審和處置,確保不合格品不被加工使用,不提供給客人。不合格的服務得以糾正,增強顧客滿意度。

  2.0適用范圍

  本程序適用于不合格的采購產品、投入使用的各類不合格品的控制。

  3.0職責

  ●總經理聘任財務部、工程部、采購部、物資供應部、各服務相關部門有相關知識和經驗的人員作為采購品驗收和審理人員,負責采購品的驗收標識、記錄、評審和處理。

  ●采購部、物資供應部及各使用部門負責投入使用的不合格品的識別、標識、記錄評審和處置。

  ●工程部負責設施、設備、工程用采購品的驗收以及不合格品的標識、記錄、評審和處理。

  ●財務部負責報損物料的驗證并提出處置意見。

  ●相關部門負責不合格服務的評審和處置。

  4.0工作程序

  ●不合格采購產品的評審和處置

  (1)按策劃(或合同)規定,對采購品進行監視和測定,以識別不合格品。

  (2)經驗收人員(或使用部門)確認的不合格采購品,由財務部辦理退貨手續。若采購品已給企業造成一定損失,應報告總經理批示,由財務部負責向供方提出索賠,如企業蒙受較大損失則應取消該供方的供貨資格,必要時追究其法律責任。

  (3)經評審認為可降價使用的,經供方認可后,由使用部門經理及財務部經理在“驗收記錄”上簽署意見,財務部(或使用部門)對其進行標識,方可收貨,入庫貯存。

  ●庫存不合格品的評審和處置

  (1)庫存物品,經檢查發現不合格品時由財務部及使用部門評審人員共同分析原因,研究確定處理方法。

 ?、賻齑嫖锲?,經檢查發現不合格品時,如可使用或作其他用途,由審理人員在“出庫單”上注明審理結論,倉庫管理員辦理出庫手續,按結論處置。

 ?、谌鐭o法使用,則作報損處理,執行《存貨報損程序》。

  ●對于“可降價使用的”及“庫存品轉作他用”所涉及的不合格品在使用中如發生問題,則需另行研究其他的處置方法,并由使用部門填寫“不合格品處理報告”。

  ●不規范服務的范圍

  服務質量檢查中確定的不規范服務、顧客投訴涉及的不規范服務。

  ●不規范服務的分類

  (1)一般性不規范服務。服務人員的禮節禮貌、個人衛生、行為規范不符合要求,不屬重大投訴所涉及的項目。

  (2)嚴重不規范服務。嚴重違反服務規范,造成顧客強烈投訴,對公司造成嚴重不良影響或較大經濟損失的項目。

  ●不規范服務的處理與跟蹤

  (1)對于一般性不規范服務應及時糾正,如超過職權范圍或不屬本部門業務范圍的項目,應及時向上級匯報或通知有關部門解決。

  (2)對于不規范服務的提供者,應適時安排培訓,使其能夠按相應的規范與標準提供合格的服務,以減少或避免同類不規范服務的再次出現。

  (3)對于嚴重不規范服務的提供者,除加強培訓、按照公司有關規定予以處罰外,還應適當賠償或給予行政處分。

  (4)根據檢查結果開具的“獎罰單”,交辦公室實施。

  (5)各部門應對涉及的嚴重不規范服務產生的原因進行分析,并采取有效的措施,以避免類似問題的重復出現。

  (6)各部門應按公司的有關規定,對不規范服務的數量、類別、內容等進行定期統計,全面分析其產生原因后,確定相應的糾正和預防措施,并按照糾正和預防措施控制程序有關規定實施和跟蹤驗證。

  5.0支持性文件

  ●《糾正措施控制程序》

  ●《預防措施控制程序》

  ●《存貨報損程序》

  ●《物料產品檢驗及其狀態標識控制程序》

  6.0相關記錄

  ●《驗收記錄》

  ●《不合格品處理報告》

  ●《出庫單》

  ●《存貨報損表》

篇2:房地產不合格品控制程序

  1.目的

  通過對不合格品進行控制,確保公司在產品和服務提供中發生不合格品的非預期使用。

  2.范圍

  本程序適用于公司產品和服務提供過程中的不合格品的控制。

  3.職責

  3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制,負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監督檢查各部門的不合格品控制情況。

  3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。

  3.3工程部負責對項目施工中產生的不合格品的管理。

  4.控制程序

  4.1公司質量活動中的不合格品包括:

  a)工作質量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結果。

  b)開發產品中的不合格,包括工程建設中未通過驗收或不滿足質量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規定的要求。

  4.2不合格品的標識與隔離

  a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品, 通過相應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。

  b)對不合格的業務活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;

  c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質量管理規定進行隔離,項目部負責監督檢查,并予以登記。

  4.3不合格品的評審

  a)當發現不合格品后,由發現部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責組織有關部門進行評審。

  b)評審應分析不合格品產生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領導審批,對項目的正常運作產生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經理審批。

  c)根據處理方案中規定的內容期限,由責任部門進行處理。

  4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

  a.返工或返修;

  b.讓步接收;

  c.降級使用;

  d.拒收或報廢。

  4.5不合格品處理的驗證

  稽查小組負責組織有關部門對不合格品的處理結果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領導審批,驗證合格后,關閉"不合格品處理報告單"。

  4.6 項目部負責按照Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》,對工程施工過程中發生的質量事故組織進行處理,并對施工和監理單位的不合格品的管理情況進行監督檢查。

  4.7不合格品的控制分析

  a)稽查小組負責將不合格品的控制情況,在月度經理辦公會上及時通報。

  b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。

  5.質量記錄

  5.1 QR15-01 不合格品處理報告單

  6.支持性文件

  6.1 Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》

篇3:房地產不合格品控制程序

  房地產公司不合格品控制程序

  1目的和范圍:確保不合格品/服務得到識別和控制,以防止非預期的使用或交付。適用于公司各部室,尤其是與產品和服務直接相關的部門如設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部等。

  2職責:

  2.1設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部負責各自業務范圍內不合格品和不合格服務的識別和控制,以防止其非預期的使用或交付。在必要和可行時實施糾正和采取糾正措施。

  2.2其他部門負責各自工作中可能出現的不合格品和不合格服務的識別和控制。

  2.3總經室負責跨部門的不合格品和不合格服務的識別和控制的協調,必要時向有關部門提出采取糾正和糾正措施的要求,并負責對其效果進行驗證。

  2.4總經室負責針對管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司反饋的不合格品和不合格服務,要求有關的責任部門采取糾正和糾正措施。

  3工作程序

  3.1不合格品和不合格服務的分類

  3.1.1不符合相關設計規范、合同要求的設計。

  3.1.2驗收不合格的工程材料、構配件、設備(包括甲供和乙供兩類)。

  3.1.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。物業公司接樓過程發現并提出的整改事項。

  3.1.4

  3.1.5銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴。

  3.1.6客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。

  3.1.7管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務。

  3.2不合格品/服務控制程序

  3.2.1設計方面的不合格品/服務

  A.設計研發部負責組織方案設計、擴初和施工圖紙等各項審查,將審查意見及時傳遞給設計單位,并安排項目負責人監督和跟蹤落實各項設計修改工作。

  B.外聯部負責將設計圖紙報建過程中政府部門的審查意見傳遞給設計研發部,設計研發部負責將意見及時將審查意見傳遞給設計單位,并跟蹤落實設計單位的修改結果。

  C.工程部負責組織施工圖紙會審、交底工作,項目經理負責收集監理公司、施工單位等各方意見,將圖紙中存在的問題和需要解決的技術問題等信息及時傳遞給設計研發部,由設計研發部負責跟蹤落實設計單位的修改結果。

  D.設計研發部負責針對設計過程中的不合格品/服務采取糾正措施。

  3.2.2材料設備采購過程中的不合格品/服務

  A.驗收不合格的甲供工程材料、構配件、設備,由工程材料部根據業主代表和監理公司的驗收意見進行糾正,如退貨、現場報廢、降級使用等,并根據不合格品/服務的嚴重程度于必要時采取糾正措施,如對供應商重新評審,將不合格供應商清理出合格供應商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由工程材料部和施工單位一起聯系供應商進行協調,并按有關的合同規定執行。

  B.驗收不合格的乙供工程材料、構配件、設備,由業主代表根據監理公司的驗收意見要求監理公司督促施工單位進行糾正,如退貨、現場報廢、降級使用等,并由業主代表負責要求監理公司對糾正結果進行確認。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由業主代表督促監理公司要求施工單位聯系供應商進行協調、處理,并對處理結果再進行驗證。

  3.2.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。

  A.對施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故,由業主代表協同監理公司要求施工單位進行整改,對整改結果進行再驗證,并要求監理公司做好記錄。對重大的質量事故,業主代表應要求監理公司提交分析報告,并在此基礎上向公司總經室和工程部提交質量事故分析報告,并在必要時要求監理公司和施工單位采取糾正措施。

  B.對中間驗收、竣工驗收、綜合驗收、物業公司接樓過程中發現的不合格品/服務,由業主代表負責協同監理公司要求施工單位整改并再驗收,直至符合要求。

  C.在工程項目通過綜合驗收和向物業公司交接之后,由業主代表負責針對工程設計、施工、監理、材料設備采購等質量和進度情況,向工程材料部和總經室提交項目竣工評價報告??偨浭铱山M織有關部門從各個角度對竣工項目展開綜合評價,并根據評價結果要求有關部門對頻繁出現的帶有一定規律性的質量問題進行深入研究,必要時應采取糾正措施,以免不合格品/服務的再發生。

  3.2.4銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴

  A.經營銷售部銷售主任通過現場管理對置業顧問的銷售服務態度進行管理,并通過《客戶信息征詢表》對銷售服務的客戶滿意程度進行監控,對不合格服務進行深入追蹤,及時進行統計分析,通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴,并對相關人員進行教育、加強培訓等方式來保持和提高銷售服務質量。

  B.經營銷售部在銷售過程中收集到的關于產品質量方面的不合格信息,應及時傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務部(客戶接樓后)進行改進。

  C.客戶服務部在客戶的來電、來訪中收集到的客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴,并將相關信息傳遞經營銷售部,經營銷售部負責處理、改進。

  D.其他渠道收集客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴,收集部門應及時反饋給經營銷售部,由經營銷售部負責處理、改進。

  3.2.5客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。

  A.客戶接樓以后,由客戶服務部負責接受客戶投訴,并根據投訴內容和性質要求有關部門進行整改。

  B.如屬于施工單位保修范圍內的維修工作,客戶服務部應通過工程材料部和項目業主代表督促施工單位根據合同條款進行維修。

  C.如不在施工單位保修范圍內的維修或雖屬保修范圍但應采取緊急行動的搶修,由客戶服務部安排公司的售后服務維修隊進行維修或搶修。

  D.客戶服務部負責收集客戶滿意度調查中發現以及物業公司管理過程中反饋的不合格品/服務信息,傳遞給公司有關部門,并采取相應的糾正和糾正措施。

  3.2.6管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務

  A.總經室負責收集管理評審、內審、外審中發現的不合格品和不合格服務信息,并要求有關部門采取糾正和糾正措施。

  B.各相關部門根據管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務信息采取糾正行動,必要時采取糾正措施。

  3.3其他不合格品和不合格服務

  3.3.1公司各有關部門負責對工作中出現的不合格品/不合格服務和工作質量問題采取糾正和糾正措施。

  3.3.2總經室

  4相關文件

  4.1《工作改進管理程序》

  5相關表單記錄

  5.1《糾正措施記錄》

  5.2《客戶信息征詢表》

  5.3《客戶滿意度調查報告》

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