公寓物管處用款審批制度
一、業務開支、物品采購
1、因業務工作需要,部門主管填寫《采購用款申請單》經部門經理簽字,交行政辦采購負責人詢價后報財務經理審核、總經理批示。
2、根據發票及《總倉驗收單》填制《支出憑單》,經部門負責人簽字、財務經理審核、總經理簽批后交出納報銷。
3、單筆開支超出10萬元的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審報集團公司審批。
二、費用報銷
1、根據費用支出需要,由部門經理辦理借款手續填寫《借款單》。
2、財務部根據財務經理和總經理簽批的《借款單》支付現金或開具支票。
3、費用支出后,根據內容填寫《支出憑單》,經部門經理、財務經理、總經理簽批后交財務報銷沖賬。
4、費用單筆超出1萬元以上的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審,報集團公司審批。
三、固定資產購置
1、部門填寫《固定資產采購申請》交財務經理、總經理審批。
2、采購完成后,辦理入庫手續,根據發票填寫《支出憑單》經財務經理、總經理簽審后到財務部報賬。
3、使用人填寫《固定資產領用表》到總倉辦理領用手續。
4、購置單筆超出1萬元以上的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審,報集團公司審批。
簽署人:物業管理有限公司
篇2:酒店式公寓物管處用款審批制度
酒店式公寓物管處用款審批制度
一、業務開支、物品采購
1、因業務工作需要,部門主管填寫《采購用款申請單》經部門經理簽字,交行政辦采購負責人詢價后報財務經理審核、總經理批示。
2、根據發票及《總倉驗收單》填制《支出憑單》,經部門負責人簽字、財務經理審核、總經理簽批后交出納報銷。
3、單筆開支超出10萬元的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審報集團公司審批。
二、費用報銷
1、根據費用支出需要,由部門經理辦理借款手續填寫《借款單》。
2、財務部根據財務經理和總經理簽批的《借款單》支付現金或開具支票。
3、費用支出后,根據內容填寫《支出憑單》,經部門經理、財務經理、總經理簽批后交財務報銷沖賬。
4、費用單筆超出1萬元以上的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審,報集團公司審批。
三、固定資產購置
1、部門填寫《固定資產采購申請》交財務經理、總經理審批。
2、采購完成后,辦理入庫手續,根據發票填寫《支出憑單》經財務經理、總經理簽審后到財務部報賬。
3、使用人填寫《固定資產領用表》到總倉辦理領用手續。
4、購置單筆超出1萬元以上的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審,報集團公司審批。
簽署人:____物業管理有限公司