物業公司質量體系運作程序文件的控制程序
1目的
對運作程序文件的制定、審批、發放及修改進行控制。
2適用范圍
本程序適用于公司質量體系運作程序文件的控制。
3相關標準要素
GB/T19002-ISO90024.5
4相關文件
質量手冊4.5
5責任
5.1程序文件由ISO9000工作組指定專人制定。
5.2管理者代表負責審核程序文件。
5.3總經理負責批準程序文件。
5.4經理部負責程序文件的控制。
6程序
6.1文件的格式。
6.1.1文件的封面應包含下述內容:(見附錄1)
a.公司名稱;
b.文件名稱;
c.文件編號、版號、生效日期;
d.文件各頁的修改狀態;
e.擬制人、審核人、批準人簽名;
f.受控章及發放編號。
6.1.2文件的內容頁見附錄2
6.1.3文件編號規定如下:
CPMOP×××
文件順序號(用阿拉伯數字表示)
程序文件代碼
公司名稱代碼
6.2文件的編制、審核和批準。
6.2.1在編寫時,編寫人員應主動和其它有關部門協調,征求各部門意見,如果意見無法統一,則提交總經理辦公會,直至總經理裁決。最后定稿的文件由管理者代表審核,總經理批準。
6.3文件的發放。
6.3.1批準后的文件正式下達執行時,經理部將批準的文件登記在《運作程序文件目錄表》中,并填寫《受控文件發放記錄》,文件持有人應在《受控文件發放記錄》中簽名并注明日期,所有文件原稿不得有"受控"印章標記,原稿由經理部保存。
6.3.2所有發放的運作程序文件均為"受控"文件, 受控文件的每一頁都蓋有紅色"受控"印。
6.4文件的修改
6.4.1公司任何員工均可以對文件提出修改建議,由提出人填寫《文件修改申請單》說明修改條款,經所在部門經理簽名后交管理者代表審核,總經理批準,經理部負責將批準的內容打印到文件中并發放。
6.4.2文件修改時,被修改頁的修改狀態改變。修改狀態用大寫英文字母依次排序。同時在程序文件的封面,注明修改狀態和簡要的修改內容。
6.4.3當文件更改超過5次或更改內容條款較多時,應換版發行并修改版號,版號用二位阿拉伯數字依次排序。
6.4.4文件更改頁和文件換版的發放按6.3執行,經理部發放新文件時,負責將舊版文件收回并銷毀。
6.4.5為保持文件的可追朔性,經理部應保留一份加蓋"作廢"章的作廢文件原件。
7記錄
7.1《運作程序文件目錄表》。
7.2《受控文件發放記錄》隨文件保存。
附錄1
[文件名]
受控章:
發放編號:
修改狀態
修改狀態修改記錄審核批準日期
批準:日期:
審核:日期:
擬制:日期:
附錄2
運作程序文件
文件名
CPM-OP-×××
文件內容
篇2:物業公司質量體系運作程序文件控制工作程序
物業公司質量體系運作程序文件的控制程序
1目的
對運作程序文件的制定、審批、發放及修改進行控制。
2適用范圍
本程序適用于公司質量體系運作程序文件的控制。
3相關標準要素
GB/T19002-ISO90024.5
4相關文件
質量手冊4.5
5責任
5.1程序文件由ISO9000工作組指定專人制定。
5.2管理者代表負責審核程序文件。
5.3總經理負責批準程序文件。
5.4經理部負責程序文件的控制。
6程序
6.1文件的格式。
6.1.1文件的封面應包含下述內容:(見附錄1)
a.公司名稱;
b.文件名稱;
c.文件編號、版號、生效日期;
d.文件各頁的修改狀態;
e.擬制人、審核人、批準人簽名;
f.受控章及發放編號。
6.1.2文件的內容頁見附錄2
6.1.3文件編號規定如下:
CPMOP×××
文件順序號(用阿拉伯數字表示)
程序文件代碼
公司名稱代碼
6.2文件的編制、審核和批準。
6.2.1在編寫時,編寫人員應主動和其它有關部門協調,征求各部門意見,如果意見無法統一,則提交總經理辦公會,直至總經理裁決。最后定稿的文件由管理者代表審核,總經理批準。
6.3文件的發放。
6.3.1批準后的文件正式下達執行時,經理部將批準的文件登記在《運作程序文件目錄表》中,并填寫《受控文件發放記錄》,文件持有人應在《受控文件發放記錄》中簽名并注明日期,所有文件原稿不得有"受控"印章標記,原稿由經理部保存。
6.3.2所有發放的運作程序文件均為"受控"文件, 受控文件的每一頁都蓋有紅色"受控"印。
6.4文件的修改
6.4.1公司任何員工均可以對文件提出修改建議,由提出人填寫《文件修改申請單》說明修改條款,經所在部門經理簽名后交管理者代表審核,總經理批準,經理部負責將批準的內容打印到文件中并發放。
6.4.2文件修改時,被修改頁的修改狀態改變。修改狀態用大寫英文字母依次排序。同時在程序文件的封面,注明修改狀態和簡要的修改內容。
6.4.3當文件更改超過5次或更改內容條款較多時,應換版發行并修改版號,版號用二位阿拉伯數字依次排序。
6.4.4文件更改頁和文件換版的發放按6.3執行,經理部發放新文件時,負責將舊版文件收回并銷毀。
6.4.5為保持文件的可追朔性,經理部應保留一份加蓋"作廢"章的作廢文件原件。
7記錄
7.1《運作程序文件目錄表》。
7.2《受控文件發放記錄》隨文件保存。
附錄1
[文件名]
受控章:
發放編號:
修改狀態
修改狀態修改記錄審核批準日期
批準:日期:
審核:日期:
擬制:日期:
附錄2
運作程序文件
文件名
CPM-OP-×××
文件內容
篇3:客服部文件管理制度及規定
1 制度
1.1客服部文員負責客服部所有文件(通知、制度、命令、公函、總結、報告、通報、會議紀要、政府紀要、政府法規等)的收集存檔和保管。
1.2文員、助理負責各部門文件及資料(技術圖紙、說明書、手冊、業戶檔案、車輛檔案、工作聯絡單、通知、報告、公函、總結、會議紀要等)的收集、存檔和保管。
1.3任何人員借閱上述文件資料,須登記日期、用途、經手人及歸還日期。
1.4秘密文件要妥善保管,不準散播其內容,未經總經理批準,不準翻閱,不準復印,不準帶離辦公室。
1.5員工個人檔案、材料屬秘密材料的,他人無權翻閱,保管人員也不準,禁止將這些資料擅自給他人過目。
1.6文件資料等要進行字母順序還是按內容、按時間等形式分類,其目的都要使查找迅速方便,因此都必須在檔案夾里清楚地標明。
1.7要經常進行清理歸檔,以免資料堆積混亂,對過期的文件資料要及時清理,無保存必要的材料,經總經理批準可做銷毀處理。
1.8文件具有較強的嚴肅性和權威性,一經發文必須執行。
1.9文件一經領導簽發,任何人不得擅自更改。
1.10文件分發傳遞必須做到及時、準確、安全。
1.11各部門對需要辦理的文件,應當認真辦理,不得延辦、誤辦或推諉,對辦理完畢的文件,承辦人應填寫結果和報告。
2 規定
為加強文件管理,準確傳遞文件,提高辦公效率,特制定本規定。
2.1 外部來文的有關規定:
?、鸥魃霞墮C關、政府部門及其他單位來文,統一由辦公室簽收;
?、茖κ盏降耐鈦砦募?,應及時進行分類、登記和分發傳遞;
?、峭鈦砦募瓌t上先送總經理閱批;
?、雀鶕偨浝砼?,逐一傳遞各部門經理傳閱;
?、筛鶕偨浝砼?,送達文件辦理部門,并催促辦理;
?、食修k過程中若有疑問,應及時請示,報告解決;
?、宋募啴吇蜣k畢,閱文人及承辦人應填寫承辦結果和報告,連同原文退回秘書處存檔。
2.2 對外行文有關規定:
?、挪块T對外的報告、請示和業務事項聯系的文件,均必須送總經理審閱后,方可外發。
?、茖ν庑形?,領導批轉后,原件由部門文員留存、歸檔。
?、菍ν庑形?,統一由部門文員負責進行編號、登記和外發事項。
2.3 內部行文
2.3.1公司內部一般性業務往來文件(包括聯絡單),由各部起草,部門經理簽閱。
2.3.2 公司內部文件(包括聯絡單),由各部收集、存檔和保管,必須保證完整性及連續性,以便備查。
2.4 不論外部行文或內部行文,一律由秘書、文員、內勤傳遞。