幕墻產品制造工廠檢驗制度
產品制造實行公司、車間、班組的三級質量管理制度。由公司質控部負責產品質量管理工作和公司級質量檢驗工作;車間設車間質量檢驗員,負責車間質量檢驗工作;班組設質量檢驗員負責班組的質量檢驗工作。按生產流程實行入廠檢驗、工序檢驗、出廠檢驗的產品全過程檢驗制度。
一、入廠檢驗
1、檢驗對象和目的
對購進廠的產品用材料和零配件進行檢驗,以防止不合格的物品投和生產。
2、檢驗標準
材料及零配件的國家標準或有關技術標準、訂貨質量協議、圖紙技術要求等。
3、送檢和承檢
材料供應部門在購進批量材料和零配件后,應及時將材料附件入廠檢驗通知單和有關的質量證明等文件送交質檢部門,質量部門應辦理好接受登記手續關并在規定時間內完成物品入廠檢驗工作。有關材料性能方向質量狀況可在送國家規定質量檢測部門認定后確認,主辦接受登記手續。
4、檢驗內容和一般程序
?。?)審查質量證明書及有關文件,即查詢供貨合同、標準代號、物品名稱、規格數量、印單、出廠日期和各項技術質量指標、產品使用說明等是否明確無誤。
?。?)檢查物品及其包裝質量與供貨合同、質量證明文件等有關項目是否文實相符,包裝有無異常。
?。?)檢查物品及其包裝質量有無銹蝕、發霉、變色、擦傷、碰傷變形等問題。
?。?)按物品有關的檢驗標準進行技術質量指標的檢查測定。
?。?)檢驗記錄與質量證明:要認真做好入廠檢驗原始記錄,作出檢驗結論,登記入冊,簽發材料附件入廠檢驗質量證明書。
5、責任和權限
?。?)采購人員必須提供質量證明書和有關文件、樣品等,并有責任配合質檢人員做好入廠檢驗工作。
?。?)檢驗人員必須嚴格按規定程序和質量檢驗標準工作,對檢驗結果負責并有明確的結論,有權拒絕不符合條件的貨批。
?。?)沒有質量人員簽發的物品入廠檢驗質量證明書,倉管人員不得辦理物品入庫手續。
二、工序檢驗
1、檢驗對象和目的
對制作過程中的半成品零部件進行檢驗,防止不合格的制品轉入下道工序。
2、檢驗標準
以產品圖紙、工藝文件規定的檢查項目、技術要求、測量器具和方法等為工序質量檢驗標準。
3、檢驗內容和一般程序
?。?)核對產品圖紙、工藝文件與制品是否文實相符,不能錯用圖紙、工藝文件和量具,錯漏工序,錯混原材料、半成品等。
?。?)檢查外觀質量、不能有飛連、毛刺、表面變形、劃擦操傷等。
?。?)檢測制品尺寸、幾何形狀等工序質量指標是否合格。
4、檢驗方式
?。?)首件檢驗對每個作業班次,每批原材料、半成品或每次設備、工裝、工藝規范調整后才能繼續成批生產。
?。?)巡回檢驗
班組、車間、公司三級質檢人員要對各工序進行巡回抽檢,重點檢查操作者首件自檢,并重點搞好生產過程中對關鍵和薄弱工序的定期抽檢。
?。?)交接檢驗
工序批量完工后,工序要進行完工自檢,不合格的制品不得交給下道工序,下道工序要對上道工序的制品進行接收檢驗,不合格的制品不能接收。
?。?)檢驗記錄
各級人員進行的各種方式的工序檢驗,必須認真填寫工序檢驗記錄。
?。?)超差品處理
工序檢驗中發現不合格的超差品,如不能返修合格需報廢時,由操作者填寫報廢單,經班組質檢員和車間檢員核實簽字后上交公司質檢部門審定。
?。?)責任和權限
A、操作者必須認真搞好工序自檢,有責任配合質檢人員進行本工序質量檢驗,尊重質檢人員提出的要求和建議并及時改正。
B、各級質檢人員必須對檢驗結構負責,發現異常情況和質量問題時應及時提出糾正和報告。
C、廠級質檢員有權校正車間及班組質檢員和生產工人的檢驗結果,仲裁上、下工序及有關人員之間的互檢結論。
三、出廠檢驗
1、檢驗對象和目的
對制作完工的產品進行檢驗,防止不合格的產品出廠。
2、檢驗標準
班組、車間公司三級質檢均按中華人民共和國建設部JG3035-1996《建筑幕墻》標準、玻璃幕墻工程技術規范》JGJ102-20** 和有關圖紙和工藝文件規定進行檢驗和評定。
3、檢驗方式與驗收程序
?。?)班組完工自檢
班組長和班級質檢員負責本班組產品制作完工檢驗。在本班組全部產品自檢合格基礎上,按各種不同構件各抽10%檢查,打上本班組質檢標記,進行數據檢測,填寫"檢驗記錄表"和"質量驗收表"中班級質檢情況并簽字后交車間質檢。
?。?)車間接受檢驗
車間質檢員負責對各班組上送產品進行接收檢驗,按各種不同構件各抽10%檢查(不得與班組抽檢產品重復),打上車間質檢標記,進行數據檢測,評定質量等級,填寫"檢驗記錄表"和"質量驗收表"中車間級質檢情況并簽字后交公司質檢。
?。?)公司級最后檢驗
公司級質檢員負責對車間上交的產品進行產品出廠前最后檢驗。按各種不同構件各抽10%檢查(不得與班組及車間抽檢產品重復),打上公司質檢標記,進行數據檢測,評定質量等級,填寫"檢驗記錄表"和"質量驗收表"中公司級質檢情況并簽字后蓋公司"質量檢驗專用章"。
?。?)檢驗記錄與質量證明
A、班組、車間、公司三級質檢,必須在認真作好"檢驗記錄表"的基礎上,將檢測評定質量等級情況統計匯總填寫在"質量驗收表"的相應欄目中,各級質檢的"檢驗記錄表"和"質量檢驗表"逐級匯總上報公司質檢歸檔。
B、公司質檢必須根據"質量驗收表"匯總填寫以公司級質檢評定結果簽收"質量證明書"。
C、產品的質量等級以廠級質檢檢測評定的結果為準。
?。?)超差品處理
對出廠檢驗不合格的超差品要根據不同情況作出返工、退修、報廢等處理決定。
A、返工:超差品可以按原工藝重新加工后成為合格品,簽發"返工通知單"。
B、報廢:對于無法退修,喪失產品基本性能仍存在嚴重缺陷的超差品應報廢,簽發"報廢單"。
?。?)復檢
A、針對性再檢驗:對有某項缺陷的超差品退修后
不影響其它項目質量時,應作針對性的再檢驗。B、全面性重新檢驗:對有的超差品因某項缺陷退修而影響其它項目的質量特性的再檢驗。
?。?)責任的權限
A、各級質檢人員必須嚴格執行檢驗標準,對產品質量檢驗結果負責,不合格的產品不得送檢,不得給予質量簽證。
B、公司質檢具有質量否決權,無公司質檢部門質量檢驗的產品不能接收入庫,未經檢驗的半成品不能發放出廠。
四、幕墻性能技術、質量保證措施
1、工程涉及鋼結構、玻璃、鋁型材等材料的制作加工,必須在設備先進、齊全的生產廠進行,并建立完善的質量管理檢查制度。
2、鋁合金型材、鋼結構材料、硅酮結構密封膠符合現行國家標準及設計圖紙要求,不得隨意更改。材料下料準確,偏差在允許范圍內,構件鉆孔、安裝連接附件等加工位置、尺寸準確。
3、硅酮結構膠、密封膠必須在有效期內使用,必須有廠家出具的粘結性,相容性試驗合格報告以及物理性能和保險年限的質量保證書,國家認定的檢測部門出具的檢測報告。
4、鋁合金結構組件必須在無塵工作環境加工制作,雙面貼鋪設平直,組件完成涂膠后應直到完全固化,方可搬運安裝,固化前有臨時固定措施。注膠后將膠縫壓緊抹平,做到膠縫與基材粘結牢固無孔隙,膠縫平整光滑、連續封閉。
5、連接件焊縫飽滿,螺栓緊固、無遺漏,橫梁兩端的連接件及彈性橡膠墊安裝在立柱的預定位置,安裝牢固,接縫嚴密,活動開關靈活、鎖定可靠、縫隙密封,幕墻板塊與鋁合金框架的粘結部位用規定的溶劑凈化表面。
篇2:某學校餐廳飯菜抽樣檢驗制度
> 學校餐廳飯菜抽樣檢驗制度1.食品試嘗留樣制度是國家有關部門的強制規定,是保護用餐者身體健康的重要舉措,中心各餐廳必須嚴格執行和遵守。
2.中心派駐各餐廳的衛生、安全督查員具體負責此項工作。
3.每餐所有加工好的食品在售賣前均要按品種由督查員負責試嘗,并按要求將50g樣品放入專用、潔凈衛生的留樣容器中;對有異常的食品立即封存,不得銷售。
4.做好食品留樣、登記工作。對每天每餐所加工的食品按菜品名稱、餐別、采樣時間填制留樣記錄表;留樣記錄表經督查員和餐廳經理簽字后,于第二日早上8:00交中心辦公室存檔。
5.試嘗、留樣工作完成后,及時送冰柜存放。每次留樣品必須留存24小時后才能銷毀。樣品銷毀后,必須對留樣容器進行清洗、消毒。
6.對未按規定和要求留樣、或留樣品種不夠、保存時間不夠的,中心將對各餐廳處100元處罰,督查員承擔連帶責任。
篇3:檢驗檢疫公司文件管理制度
檢驗檢疫集團公司文件管理制度
第一章 總則
第一條 為使文件管理工作制度化、規范化、科學化,提高收發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,結合集團實際,特制定本制度。
第二條 本制度適用范圍:各級政府、機關、企事業單位來文,集團上報、下發的各種文件、資料,子公司上報的文件。
第三條 文件由辦公室統一管理。
第二章 收文的管理
第四條 公文的簽收。
簽收文件須檢查收文單位或收件人姓名。
簽收文件須核對文件的份數、標題等內容,發現問題及時報告主管領導。
簽收文件須簽寫姓名并注明時間。
第五條 收到的文件須分類登記。登記內容包括:收文日期、編號、來文單位、文件主題。
第六條 各類會議帶回的文件和材料,在傳達和匯報后交辦公室保管,個人不得存放。
第七條 文件須附“文件處理傳閱單”,由辦公室根據文件內容和性質,在當天或第二天分送領導閱簽或送承辦部門閱辦;涉及到兩個以上部門,按批示次序依次傳閱。
第八條 文件的傳閱。傳閱文件嚴格遵守傳閱范圍和詳細規定,不得將保密范圍內的文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所,不得將文件轉借他人閱看。閱批文件一般不得超過兩天,閱批后及時交給辦公室,閱后應簽名以示負責;有領導批示、擬辦意見的,辦公室應責成相關部門和人員辦理有關事宜。
第三章 發文的管理
第九條 發文范圍:以集團名義上報、下發的各類文件。
第十條 辦公室負責文件的上報下發,其它部門不得擅自向上、向下發送文件。
第十一條 發文的程序。各職能部門發文須事先向辦公室提出申請。辦公室同意發文后,職能部門草擬文稿,且須在文稿紙首頁詳細寫明文件標題、發送范圍、印刷份數、擬稿單位和擬稿人。擬稿部門負責人核稿并簽字。辦公室調整文稿內容與格式,確定分發或報送份數,并報集團領導審批。領導審批后,方可發文。
第四章 文件的借閱和清退
第十二條 留用文件須辦理借閱手續,明確責任人、借閱和歸還時間。
第十三條 借閱人不得翻印和復印文件,不允許拆卷和在文件上勾劃,不得轉借他人,絕密文件在指定地點閱讀。
第十四條 辦公室定期收繳已處理的和限期清退的文件;文件丟失須及時查明原因和責任人,并向領導報告。
第五章 文件的歸檔與銷毀
第十五條 文件原稿由辦公室存檔,并保持完好。
第十六條 不具備存查價值的文件,經辦公室主任審批后,方可銷毀。銷毀秘密文件應到指定場所,由兩人以上監銷,保證不丟失、不漏銷。下發到各部門的無密級文件由其自行銷毀,并向辦公室上報銷毀清單。
第十七條 違反文件管理制度的,視情節輕重,由辦公室提出對責任人的處理意見,經領導批示后處罰。無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;衣柜、鏡子上無浮塵、污跡,檔案櫥內各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊;桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;計算機、打印機等設備保養良好,無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
第二十七條 衛生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生,由各部門負責日常保潔,公共衛生清理實行部門區域負責制。
第二十八條 責任區衛生應定期清掃,集團辦公室定期進行衛生檢查。
第二十九條 衛生工作,列入年終部門評比考核項目。
第三十條 吸煙須在指定場所。工作場所內嚴禁隨地吐痰,亂丟垃圾等。
第三十一條 垃圾、污物、廢物的清除,須合乎衛生要求。垃圾處理物須放置在規定場所或垃圾桶內。
第三十二條 工作場所使用的器具、用品,須依規定放置。
第三十三條 對違反本管理辦法者及其所在部門,根據情節輕重,進行批評教育或處罰。