物業經理人

公司出納崗位工作職責(9)

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  公司出納崗位職責(九)

  一、辦理銀行存款和現金領取。

  二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

  三、做銀行日記賬和現金日記賬,并負責保管財務章。

  四、負責報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

  2、員工出差回來后,據實填寫費用報銷單,并在單據后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發放。

  六、現金收付

  1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

  2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

  3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。

  5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。否則不能借款。

  七、銀行賬務處理

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。

  2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司財務章平時由出納保管。

  八、報銷審核

  1、在支出證明單及費用報銷單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若沒有,應補充。

  2、附在費用報銷單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

  3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼。

  4、支出證明單及費用報銷單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

  5、大、小金額是否相符。若不相符,應更正重填。

  6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬實,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

  7、報銷單據上是否有總經理簽字。若沒有,不予報銷。

篇2:公司財務出納員職責

  公司財務出納員職責

  職務:出納員

  呈報上級:財務經理(會計師)

  1、出納員在財務經理(會計師)的領導及指導下進行工作。

  2、按照公司現金及銀行存款管理規定,根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

  3、負責公司日記帳簿(現金和銀行存款)工作,要及時地、正確地登記帳簿,記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

  4、每天要盤點庫存現金,登記庫存,做到帳鈔相等,發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

  5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

  6、做好公司各項費用的收繳工作。

  7、做好公司每月的工資發放工作。

  8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3:物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

  物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

  1、崗位職責

  a)遵守國家有關財經紀律,嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

  b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

  c)負責登記現金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節表。

  d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

  e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

  f)負責工資表的編制并按時發放。

  g)負責收發倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。

  h)加強對庫存物資的管理,嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

  i)完成領導交辦的其他工作。

  2、職位說明

  a)年齡50歲以下,身體健康;

  b)大專以上學歷,會計類專業;

  c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現金管理;

  d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。

  e)工作負責范圍:負責公司現金管理工作。

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