物業經理人

超市自用品的收貨程序

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  源自房地產資料   超市自用品的收貨程序

  1.收貨部接到自用品定單后,先安排收貨庫房,同時通知自用品的購進部門派專人到收貨區驗貨

  2.貨物進入收貨庫房后,收貨員與部門人員根據定單的定貨數量核查貨物。核查后,在自用品清單(一式兩份,供應商聯、財務部聯)上填寫實收數量。

  3.自用品清單填寫無誤后,將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準確后,由收貨員、部門人員、供應商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。

  4.自用品清單簽字后,供應商聯返給供應商,貨物由部門人員拉走。

  5.收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據員,由票據員在自用品收貨登記冊上按部門登記,并把整理好的自用品收貨單據交給財務。

篇2:酒店商場代銷商品收貨結帳程序

  酒店商場代銷商品收貨及結帳程序

  規 定:

  Policy:

  程序:

  Procedures:

  1、首先與代銷商簽訂代銷協議,按不同的代銷商,分別設立代銷商品的三級明細帳。并設專人負責;

  2、每次到貨時,都按代銷商給代銷商品清單,進行清點、驗收,看包裝是否包好,注意商品的生產日期和保質期,然后在清單上簽字,并及時入帳。由于代銷商品不開領貨單,所以,在收貨時應特別認真、仔細;

  3、每天根據《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數。并根據代銷帳本上的結存數,進行例行盤點。

  4、每月底,根據帳本做一份銷售代銷品清單,及時與代銷商進行核對后,經成本部主管審核后,據審核無誤的清單,填寫請款單,經有關審批手續后,代銷商到出納處進行結算;

  5、每月最后一天,根據帳本結余數進行實地盤點,據實地盤存數填制代銷品盤點表,算出調入、調出、售出以及結存數。做出盤點表后,送交成本主管,并協同成本主管對盤點表進行復核,若有盤虧、盤盈現象,則查明原因,晝避免多盤、少盤或錯盤,檢查直到帳實相符、帳帳相符;

  6、如果該月存在知款現象,則應查明原因,及時向上級領導匯報,并作出相應的處理意見。

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