廠部財務科長工作交接書
移交人原任財會科長王××因另有任用,廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替?,F按《會計人員工作規則》的規定,辦理如下交接事項:
一、科內人員與分工
1.郭XX:分管綜合財務;
2.馬XX:分管成本核算;
3.鄭XX:分管損益與所有者權益、固定資產核算;
4.徐XX:分管投資、債權、存貨、負債核算;
5.蘇XX:分管貨幣資金核算。
二、會計帳簿、憑證及報表
1.2093年度總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);
2.2093年度“會計賃證”106冊;
3.2093年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。
三、印鑒
1.××精密儀表廠財會科印章壹枚;
2.調/精密儀表廠財務專用章壹枚;
3.調\精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;
4.調/精密儀表廠現金付訖印章壹枚;
5.××精密儀表廠現金收訖印章壹枚;
6.廠長楊調公用名章壹枚;
四、會計檔案
1.2085年至2092年度各種會計帳簿XXX本;
2.2085年至2093年度會計憑證共計XXX冊;
3.2085年至2093年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊,共計9冊;
4.2085年至2093年各季度、年度財務計劃和財務情況說明書,均按年度裝訂成冊,共計9冊。
五、其他事宜
1.空白現金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票xxx張(自
X X X 號至×××號)。
2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份,需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后,再上報主管局。
3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份,亦需提交總會計師和廠務會討論審定。
六、交接日期
交接工作于2093年X 月x 日結束。在交接過程中,因帳務處理等原因出現的工作交叉,仍由科內具體經辦人員負責。
七、本交接書一式四份。
移交人、接管人、監交人各執一份,廠部存檔一份。
移交人:王XX(簽章)
接管人:尚XX(簽章)
監交人:馮XX(簽章)
總會計師:紀XX(簽章)
200X年x月X日
篇2:財務年終述職報告范本(四):財務科長
財務年終述職報告范本(四)——財務科長
一年即將過去,在這一年中我分管的工作還是財務工作、人事勞資工作,在這一年中有關業務方面的文件出臺了很多,因此,就需要不斷改進工作方法和業務水平。在思想政治方面也應具備“與時俱進、開拓創新、自加壓力、爭創一流”精神,認真學習******主席在第十六次黨代會的報告精神,深刻領會“高舉***理論偉大旗幟,全面貫徹***重要思想,繼往開來,與時俱進,全面建設小康社會,加快推進社會主義現代化,為開創***主義事業新*面而奮斗”的真正含義?;仡櫼荒甑臒o論是在業務水平還是思想政治方面都有進步同時也存在不足,下面就我本人一年的工作情況向各位領導作以匯報:
第一項工作財務工作:
今年財務工作與往年銜接工作有所不同,由于去年我*人員分流的人事制度改革,核定預算工作直到今年7月份完成,還有去年醫療保險制度延續到今年3月份才正式出臺國家公務員醫療補助的暫行辦法,這給醫療保險交繳帶來了許多問題,好在我委人員少沒有住院人員,醫療保險交繳工作順利完成。下面從四個方面總結一下全年財務工作。
1、建立人員數據庫工作。財政為控制財政支出,推進會計電算化進程,實行工資統發管理系統,建立人員數據庫是最基礎性工作。這項工作已在10月份完成了增人增資、離退休人員數據處理、減人下冊數據上報和信息收集工作,已完成兩上兩下,目前,只等工資調整和人員變動時再做數據上報和信息收集。
2、銀行帳戶重新審批工作。
為清理多余帳戶避免設立帳外帳,規范統一管理預算內和預算外資金,我*財政根據《天津市市級行政事業單位銀行帳戶審批實施方案》文件要求,進行銀行帳戶的審批,它是以單位自查為主,進行自查登記和補報登記,這幾項工作已經完成,在銀行保留了*財政要求應該保留的帳戶,并承諾今后不存在錯報、漏報、瞞報銀行帳戶,不擅自開設、變更、撤消帳戶。
3、預算單位清產核資工作。
清產核資工作是一項定期審核固定資產的工作,這是我從接管會計工作以來第一接觸到的業務。這次清產核資工作正適合摸清我委固定資產“家底”,以免國有資產的流失,全面清查各類財產和債務,并核實人員狀況、收入渠道、支出結構等情況進行自查,按規定沒有清查出任何問題,為深化財務預算制度改革和加強我委財產監管工作奠定基礎。
4、財務年終決算工作。
每年的年終決算基本程序都是一樣的,每一年的財務年終決算以后,都對增收節支、帳務處理積累一些經驗,同時又發現存在許多不足。今年我感覺在每月的報財政報表的同時,自行設計的科目明細分析報表給我對財務分析幫助很大,對控制預算開支起到了重要作用。但不足的是在年初立帳時考慮不全面,明細科目還不健全,明年一定注意這個問題。
第二項工作人事勞資工作:
今年的人事工作較去年輕松一些,主要是工作人員信息采集工作這項工作,現已完成建立數據庫和軟盤上報.為明年人員變動的信息采集工作打下基礎。搞好本委工作人員年終考核總結上報,同時做好工資微調事宜。
搞好勞資工作,積極配合*勞動*做好勞動用工合同簽定工作,并參加了勞動保障資格培訓,并撰寫了《在wto視角的中國社會保險》培訓論文,年底及時將用工情況進行年檢。
另外,在完成本職工作以外,積極主動完成領導交辦的一些零星事務。
以上是我全年的工作總結,仔細想想,還有許多工作沒有到位的地方,比如,計算機應用還沒有在業務工作充分體現,今后我要在這方面多學習,提高微機操作水平。努力學習業務知識,提高自身素質,為明年我委創建全國科技工作先進市*,而努力工作。
述職人:
20**年**月**日
篇3:廠部財務科長工作交接書
廠部財務科長工作交接書
移交人原任財會科長王××因另有任用,廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替?,F按《會計人員工作規則》的規定,辦理如下交接事項:
一、科內人員與分工
1.郭XX:分管綜合財務;
2.馬XX:分管成本核算;
3.鄭XX:分管損益與所有者權益、固定資產核算;
4.徐XX:分管投資、債權、存貨、負債核算;
5.蘇XX:分管貨幣資金核算。
二、會計帳簿、憑證及報表
1.2093年度總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);
2.2093年度“會計賃證”106冊;
3.2093年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。
三、印鑒
1.××精密儀表廠財會科印章壹枚;
2.調/精密儀表廠財務專用章壹枚;
3.調\精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;
4.調/精密儀表廠現金付訖印章壹枚;
5.××精密儀表廠現金收訖印章壹枚;
6.廠長楊調公用名章壹枚;
四、會計檔案
1.2085年至2092年度各種會計帳簿XXX本;
2.2085年至2093年度會計憑證共計XXX冊;
3.2085年至2093年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊,共計9冊;
4.2085年至2093年各季度、年度財務計劃和財務情況說明書,均按年度裝訂成冊,共計9冊。
五、其他事宜
1.空白現金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票xxx張(自
X X X 號至×××號)。
2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份,需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后,再上報主管局。
3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份,亦需提交總會計師和廠務會討論審定。
六、交接日期
交接工作于2093年X 月x 日結束。在交接過程中,因帳務處理等原因出現的工作交叉,仍由科內具體經辦人員負責。
七、本交接書一式四份。
移交人、接管人、監交人各執一份,廠部存檔一份。
移交人:王XX(簽章)
接管人:尚XX(簽章)
監交人:馮XX(簽章)
總會計師:紀XX(簽章)
200X年x月X日