貨品倉儲保管協議
合同編號:_________
保管人:_________
存貨人:_________
簽訂地點:_________
簽訂時間:_________年_________月_________日
第一條倉儲物
倉儲物名稱:_________;品種規格:_________;性質:_________;數量:_________;質量:_________;包裝:_________;件數:_________;標記:_________;倉儲費:_________;合計人民幣金額(大寫):_________。
第二條儲存場所、儲存物占用倉庫位置及面積:_________。
第三條倉儲物(是/否)有瑕疵。瑕疵是:_________。
第四條倉儲物(是/否)需要采取特殊保管措施。特殊保管措施是:_________。
第五條倉儲物入庫檢驗的方法、時間與地點:_________。
第六條存貨人交付倉儲物后,保管當給付倉單。
第七條儲存期限:從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第八條倉儲物的損耗標準及計算方法:_________。
第九條保管人發現倉儲物有變質或損壞的,應及時通知存貨人或倉單持有人。
第十條倉儲物(是/否)已辦理保險,險種名稱:_________;保險金額:_________;保險期限:_________;保險人名稱:_________。
第十一條倉儲物出庫檢驗的方法與時間:_________。
第十二條結算方式與時間及期限:_________。
第十三條儲存期間屆滿,存貨人或者倉單持有人應當憑倉單提取倉儲物。存貨人或者倉單持有人逾期提取的,應當加收倉儲費具體如下:_________提前提取的,不減收倉儲費。
第十四條存貨人未向保管人支付倉儲費的,保管人(是/否)可以留置倉儲物。
第十五條違約責任:_________;違約損失賠償額計算方法:_________。
第十六條本合同解除的條件:(一)_________。
(二)_________。
第十七條合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:(一)提交_________仲裁委員會仲裁。
(二)依法向_________人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:_________。
存貨人(蓋章):_________
保管人(蓋章):_________
住所:_________
住所:_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________
電話:_________
電話:_________
傳真:_________
傳真:_________
開戶銀行:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
帳號:_________
稅號:_________
稅號:_________
郵政編碼:_________
郵政編碼:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
篇2:塑膠電子廠工程變更作業程序:倉儲管制
塑膠電子廠工程變更作業程序
倉儲管制
1. 目的
管制物料,產品的領用作業維持產品儲存期間的品質,以確保產品的正確性及料帳管理的一致.
2. 范圍
產品入庫,領用及儲存管理.
3. 參考資料
3.1.進料檢驗程序 PB-P-015
3.2.不合格品管制程序 PB-P-006
3.3.出貨作業程序 YW-P-002
3.4. 物料監審(RMB)程序 PB-P-008
4. 定義:無
5. 權責
5.1.倉庫管理人員.
產品物料入庫,領用及儲存管理.
6. 作業內容
6.1.入庫作業
6.1.1.原物料,零配件入庫
6.1.1.1.點收.
6.1.1.1.1.廠商交貨至公司時 ,應附送貨單據和<<物料驗收單>>由倉管人員核對送貨之品名規格,數量,訂單號碼與交貨日期,確認無誤后于24小時內將<<物料驗收單>>(附件一)交進料檢驗人員.
6.1.1.1.2.廠商送交之物品應置于待驗區,若因特殊原因未置于待驗區時,倉管人員應在待驗的產品上掛或放待驗牌.
6.1.1.2.判定合格時.
6.1.1.2.1.進料檢驗人員在<<物料驗收單>>上簽字后,送倉管人員辦理入庫.
6.1.1.2.2.倉管人員在將合格品搬運入庫前,應確認交貨產品每一包裝或棧板上已貼有綠色<<合格標簽>>.
6.1.1.3.判定不合格時
6.1.1.3.1.若判定不合格時,由進料檢驗人員在<<物料驗收單>>上簽拒收并通知采購人員處理此不合格品,品保單位通知倉管人員辦理退貨作業.
6.1.1.3.2.若接受物料監審時,由進料檢驗人員在<<物料驗收單>>備注欄上簽注”臨審”并貼上“臨審標簽”,將<<物料驗收單>>交由倉管人員辦理入庫作業.
6.1.2.退料入庫.
廠務中心在成品完工后,將剩余之物料點清數量后開立<<物料退貨單>>并由該單位主管簽字后,交倉管人員辦理入庫.
6.1.3.半成品與成品入庫作業.
6.1.3.1.半成品與成品完工時,由生產單位填寫<<入庫單>>(附件三)注記是半成品或成品)通知品保檢驗,經品保檢驗合格并簽署確認后交倉管人員辦理入庫作業.
6.1.4.客戶退貨入庫.
由業務填寫<<銷貨退回單>>交給倉管人員點收,確認無誤后,由倉管人員通知品保檢驗,經品保檢驗為不合格并簽署后交倉管人員辦理入庫作業.
6.1.5.報廢品入庫
原物料,半成品及成品由申請單位填寫<<報廢單>>(附件四),由申請單位將報廢品放置于倉庫的指定區域.
6.2.倉儲管理作業.
6.2.1.倉儲規劃.
倉儲規劃分為成品倉庫,零件倉庫,不良品區,報廢區等各倉庫儲放及管理之物品劃分如下:
6.2.1.1.成品倉庫.
儲放及管理完成外包裝之成品.
6.2.1.2.零件倉庫
儲放及管理零件等之良品
6.2.1.3.半成品倉庫.
儲放及管理半成品等良品.
6.2.1.4.不良品區
儲放屬于供貨商或外包加工等之不良品
6.2.1.5.報廢區
儲放報廢品
6.2.1.6.客戶退貨區
儲放屬于客戶退貨的不良品
6.2.2.發,領,退料作業時
6.2.2.1.為了提供具有效能的發,領,退料作業,倉管人員應確實執行.
6.2.2.1.1.倉儲整理,整頓作業.
6.2.2.1.2.進,出帳的核對與登錄.
6.2.2.1.3.生產用料的核對與備料.
6.2.2.1.4.呆廢料的預防與處理.
6.2.3.儲位規劃.
各倉庫需對所儲放之物料做儲位規劃并制訂明顯標示.
6.2.3.1.物料之儲位可依產品別,相似零件別或料號別加以區分.
6.2.3.2.對所規劃的儲位與料架的每儲存格應予格應予編定代碼并明顯標示以利物料備放管理
6.2.4.先進先出控制.
在新入庫產品入庫時,應將原置于倉庫的產品先行移開或在新入庫產品做適當的標示,以確保產品領用能夠維持先進先出原則.
6.2.5.儲期與倉儲環境管理
6.2.5.1.由倉庫人員制訂<<儲期與倉儲環境管理標準>>(附件五),做為管理的基準.
6.2.5.1.1.儲期
依據產品的特性,若有儲存限的考慮時,規定物品的儲存期限,儲存期可視實際需要以制造日期或進廠日期為基準.
6.2.5.2.對超出保存期限的產品,倉管人員應在實物上予以標示,以防止未決定處理方法前領用.
6.2.5.3.超出保存期限的產品可填寫<<物料監審單>>,依<<物料監審(MRB)程序>>決定其處理方法或以<<報廢單>>申請報廢.
6.2.6.<<物料記錄卡>>(附件六)登錄.
6.2.6.1.各倉庫需對所儲放之物料,須一物一卡依據相關異動單據詳細登錄于<<物料記錄卡>>上,登錄時務求物帳一致.
6.2.6.2.登錄<<物料記錄卡>>時須記錄入庫日期及數量或領料日期及數量并于每一筆進出后計算結存量.
6.2.6.3.<<物料記錄卡>>須指出物料所儲放的位置并于儲位調整時予以修正.
6.2.6.4.除物料記錄卡外,倉管人員應另建立帳冊以核帳.
6.2.7.物料庫存稽查.
6.2.7.1.月盤點.
每月底,由倉管人員進行全數盤點,將結果記錄在<<物料月結表>>(附件七)上.
6.2.7.2.年終盤點
每年度進行年終盤點.
6.2.7.3.庫存稽核重點.
6.2.7.3.1.庫存稽查,盤點時,除清點品名數量外,尚須針對庫存品之損壞污染,變質及使用期限做稽查.
6.2.7.2.2.倉管人員應每三個月巡視倉庫并整理庫存品,如有過期或異常之物料應予以標示并填寫,<<物料監審單>>依<<物料監審(MRB)程序>>處理或以<< 報廢單>>申請報廢,在未決定處理方式前此一類物料禁止領用.
6.3.領用作業.
6.3.1.原料,零配件,半成品領料.
由領料單位開出<<領料單>>提前送至倉庫,倉管根據<<領料單>>(附件八)上的品名規格,單位,申請數量,實發數量之備料作業.
6.3.2.成品出庫.
由業務開立<<出庫單>>經業務主管審核簽字,送倉管將待出貨產品移至待出貨區等待出貨.
6.3.3.供貨商不良品處理.
生產單位退回之零配件不良品,屬于供貨商責任及進料檢驗所發現的不良品,若判定退回供應商時, 由倉管人員開立<<物料退貨單>> , 辦理退貨作業.
6.3.4.臨時性領料
當因作業需要,例如提供樣品或產品研究使用時,由申請人填寫<<領料單>>經主管核準后,倉管領取庫存品.
6.3.5.若生產單位在制程中造成超過計劃用料,需補料時應開立<< 補料單>>,經相關單位主管核準后,倉管人員按需補碼量發料.
7. 附件
7.1.附件一:物料驗收單 MD-P-002 01
7.2.附件二:物料退貨單 MD-P-002 02
7.3.附件三:入庫單 MD-P-002 03
7.4.附件四:報廢單 MD-P-002 04
7.5.附件五:儲期倉儲環境管理標準 MD-P-002 05
7.6.附件六:物料記錄卡 MD-P-002 06
7.7.附件七:物料月結表 MD-P-002 07
7.8.附件八:領料單 MD-P-002 08
篇3:糧食局倉儲工作考核計分辦法
糧食局倉儲工作考核計分辦法
一、規范化管理(12分)
國省庫倉儲企業做到了“五統一”,一般糧食購銷企業做到了“四統一”得10分,差一項扣2分。按時完成市局要求的各種報表、資料得2分,不報不得分,漏報、遲報分別扣1分。
二、化學藥劑管理(10分)
認真執行《省糧食部門化學藥劑掛你辦法》,按照市局招標確定的生產廠家由區市縣糧食局統一采購并履行合同,按時付款,實行專人保管、專庫儲存、專賬管理,沒有出現大小事故得10分。出現藥劑事故不得分,擅自采購不得分,不履行合同或不按時付款扣2分。沒有專人保管、專庫儲存、專賬管理,差一項扣1分。
三、小糧倉建設(10分)
按時完成市20**年自辦民生工程目標任務、按時上報相關資料并通過市局抽查合格的得10分;未按時完成建設任務的扣2分,未按時上報資料的扣2分,未在規定時間經市局抽查驗收的扣2分。
四、“四無糧倉”檢查(10分)
區市縣糧食局開展“四無糧倉”檢查兩次,有總結、有分析、有解決措施、四無比例達96%以上得10分;沒有達到兩次檢查扣2分,沒有總結分析、解決措施每次扣2分,“四無”比例沒有達到96%的缺1%扣2分。如果出現儲糧安全事故,霉爛糧食并造成損失的,該項不得分。
五、倉儲技術(10分)
國省庫安裝并根據糧情變化使用了除低溫儲糧技術外的其他三項技術得5分;糧溫、蟲害,用藥量同比減少得5分;同比增加不得分。一般糧食購銷企業常規施藥的倉間采取了兩次投藥的得5分;否則,不得分。一般糧食購銷企業按制度堅持運用了電子測溫,根據糧情變化使用了機械通風的得5分;否則,不得分。
六、人才培養(10分)
從省糧校等專業院校引進人才一名得2分,此項累積得分不超過6分;未引進不得分。開展了職工業務培訓或者技能競賽并有記錄的得4分;否則不得分。
七、智能糧庫建設(10分)
沒有建設任務的區市縣按85%的比例得8.5分。有建設任務的區市縣,按時完成建設任務得10分,未完成任務按比例扣分。
八、糧油倉儲設施管理(8分)
嚴格執行《省國有糧油倉儲設施管理辦法》(糧發〔20**〕26號)得8分,沒有按規定報批、擅自改用、遷建、拆除、報廢、置換,沒發現一處扣2分。
九、市局檢查(10分)
市局年終抽查或組織普查驗收合格得10分;檢查發現儲糧隱患或工作上的疏漏一次扣2分,此項扣完基本分止。
十、加分項目(10分)
(一)受到省局或市人民政府表彰的加5分。
(二)小糧倉建設超額完成的,每超100個加1分,此項加分不超過5分。