內審員工作職責
1、接受風險控制部經理領導并對其負責;
2、制定公司相關審計管理制度及工作流程并監督執行;
3、收集、整理公司辦理發放小額貸款項目和公司內部財務管理有關的帳務信息和資料并按要求歸檔;
4、負責小額貸款項目的常規財務審計并對入圍審貸會的貸款項目出具貸款業務書面內審報告;負責督促信貸客戶經理落實貸審會的決議及需補充事項;
5、負責公司內部財務管理合規性、合法性,效益性的審計;
6、保守公司機密,不泄露客戶信息資料;維護公司形象;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
篇2:食品公司內審員(質控員)職責
食品公司內審員(質控員)職責
1、負責編制內部質量體系審核實施計劃。
2、負責編制內部質量體系審核檢查表。
3、負責實施內部質量體系審核并開具不符合項報告。
4、負責對不符合項報告中糾正措施予以驗證。
5、負責編制內部質量體系審核報告。